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      公司稅務(wù)報賬流程是怎么走的

      時間: 曉鏵971 分享

      公司稅務(wù)報賬流程是怎么走的

        在記賬和算賬的基礎(chǔ)上,將企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,或行政事業(yè)單位的資金收支狀況,通過編制財務(wù)報告的方式向有關(guān)部門和利害關(guān)系各方進行通報。那么公司稅務(wù)要如何報稅呢?以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的公司稅務(wù)報賬流程,希望你們喜歡。

        公司稅務(wù)報賬流程

        一、報銷審批監(jiān)控程序

        1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在計劃范圍內(nèi)列支。

        2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。領(lǐng)用時,須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)??偛棉k每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進行核定監(jiān)控。

        3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

        4、要求財務(wù)出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。

        5、總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由總簽字報銷。

        6、每周三定為費用報銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進行轉(zhuǎn)訓(xùn),由行政簽字確認后方可報銷。當(dāng)事人填好報銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財務(wù)小方即可。

        二、報銷規(guī)定

        (一)、差旅費報銷規(guī)定

        1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費

        2、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。

        3、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

        4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔(dān),如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報銷。

        5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票。

        公司報賬員的工作職責(zé)

        (一)負責(zé)編報本單位年度經(jīng)費預(yù)算,掌握經(jīng)費使用進度,并對單位各項支出審批承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任;

        (二)負責(zé)辦理本單位應(yīng)繳財政專戶款、國庫款和其他收入的報帳業(yè)務(wù);

        (三)負責(zé)辦理向下級單位撥付資金的報帳業(yè)務(wù);

        (四)負責(zé)辦理本單位日常經(jīng)費支出及專項支出的報帳業(yè)務(wù);

        (五)負責(zé)保管、使用本單位的定額備用金;

        (六)協(xié)助本單位負責(zé)人向上級單位和財政局申請各項經(jīng)費,并將經(jīng)費支出的相關(guān)文件和審批手續(xù)復(fù)印件及時傳遞到會計核算中心。

        (七)負責(zé)將會計核算中心編制的會計報表傳遞到本單位,并報送到有關(guān)部門;

        (八)負責(zé)設(shè)立和登記本單位的固定資產(chǎn)備查帳和資金收支流水帳,并定期與會計核算中心對帳;

        公司報賬員的工作程序

        (一)預(yù)審原始憑證

        報帳員接受本單位業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的收入票據(jù)和支出票據(jù)時,須對原始憑證進行預(yù)審,包括:

        1、原始憑證的真實性、完整性、合法性;

        2、銀行結(jié)算票據(jù)填寫的正確性、有效性;

        3、復(fù)核每筆業(yè)務(wù)支出的金額和數(shù)量的準(zhǔn)確性;

        4、檢查經(jīng)辦人、審批人的簽字是否完備,是否符合本單位審批權(quán)限的規(guī)定。

        (二)整理原始憑證

        報帳員對預(yù)審無誤的原始憑證進行整理、歸類、粘貼,并核清憑證的張數(shù)。

        (三)填制報帳單

        對整理好的原始憑證,按會計核算中心所規(guī)定的格式填制報帳單。要求項目填寫完整,一事(指經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項)一單。報帳單上注明收入入帳方式(現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳)或報銷支付方式(現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳),報帳員在“經(jīng)手人”一欄

        簽字后,由單位負責(zé)人簽字并加蓋會計核算中心的報帳專用章。


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