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      審計(jì)主審職責(zé)內(nèi)容

      時(shí)間: 思欣0 分享

      審計(jì)主審需要負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)信息真實(shí)性、資產(chǎn)權(quán)益安全性及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;以下是小編精心收集整理的審計(jì)主審職責(zé),下面小編就和大家分享,來(lái)欣賞一下吧。

      審計(jì)主審職責(zé)1

      1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

      2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

      3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

      4、審計(jì)公司資金使用情況;

      5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

      審計(jì)主審職責(zé)2

      1、協(xié)助擬定審計(jì)計(jì)劃和方案,按計(jì)劃進(jìn)度完成審計(jì)工作;

      2、協(xié)助完善內(nèi)部審計(jì)流程及審計(jì)規(guī)范,監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度的實(shí)施;

      3、定期開展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,對(duì)流程運(yùn)行效率和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)估和分析,提出流程優(yōu)化策略和建議,確保業(yè)務(wù)流程和控制有效執(zhí)行;

      4、負(fù)責(zé)對(duì)公司狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性、效益性等進(jìn)行監(jiān)督審計(jì);

      5、單獨(dú)編寫審計(jì)工作底稿、完成審計(jì)報(bào)告,整理歸檔審計(jì)資料;

      6、監(jiān)督審計(jì)報(bào)告整改的落實(shí)情況;

      7、其他相關(guān)經(jīng)營(yíng)審計(jì)、調(diào)查分析、內(nèi)部控制監(jiān)督等工作。

      審計(jì)主審職責(zé)3

      1、負(fù)責(zé)擬定公司年度審計(jì)項(xiàng)目方案;

      2、組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;

      3、在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通協(xié)調(diào);

      4、編制審計(jì)項(xiàng)目底搞和報(bào)告;

      5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

      審計(jì)主審職責(zé)4

      1.起草、審查合同、協(xié)議及其他法律文件;

      2.負(fù)責(zé)為公司內(nèi)部各組織提供法律事務(wù)上的咨詢服務(wù);

      3.參與公司業(yè)務(wù)/合同的論證,給予法律意見;

      4.負(fù)責(zé)審查公司日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的法律文書、合同,監(jiān)督合同的履行;

      5.協(xié)助處理法務(wù)糾紛/訴訟處理;

      6.負(fù)責(zé)公司相關(guān)法律法規(guī)的整理,并提供合理的法律意見等。

      審計(jì)主審職責(zé)5

      1、協(xié)助審計(jì)主管對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的健全性、有效性實(shí)施審計(jì);

      2、審核被審計(jì)單位在人、財(cái)、物和采購(gòu)、銷售、建設(shè)等環(huán)節(jié)的管理措施是否健全并落實(shí)執(zhí)行;

      3、通過(guò)審核查實(shí),對(duì)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性提出審計(jì)建議;

      4、根據(jù)審計(jì)方案,在審計(jì)經(jīng)理及主管的指導(dǎo)下,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作;

      5、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作,撰寫審計(jì)底稿及報(bào)告。

      審計(jì)主審職責(zé)6

      1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

      2、審核公司各項(xiàng)管理制度、業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性、合規(guī)性以及執(zhí)行情況;

      3、編制審計(jì)報(bào)告,披露問(wèn)題,提出改進(jìn)建議、決策依據(jù);

      審計(jì)主審職責(zé)7

      1.擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

      2.負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、溝通及管理;

      3.督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

      4.依據(jù)公司管理需求,組織實(shí)施相關(guān)內(nèi)部控制審計(jì)工作;

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